Jaarrekening 2018

Programma 4. Economische ontwikkeling

Wat hebben we bereikt?

Doelenboom

 Doelenboom

4

Programma 4 Economie en energie

4.1

Verbeteren kwaliteit werklocaties

4.1.1

Aanpak leegstand retail

4.1.2

Aanpak leegstand kantoren

4.1.3

Herstructurering bedrijventerreinen

4.1.4

Ontwikkelen Ruimtelijk Economische Strategie (RES)

4.2

Versterken aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

4.2.1

Verbeteren infrastructuur onderwijs-arbeidsmarkt

4.2.2

Vergroten ontmoetingskansen leerling-bedrijf

4.2.3

Versterken en ontwikkelen ketens

4.2.4

Vergroten exposure en versterken voorlichting

4.3

Vergroten innovatiekracht

4.3.1

Ondersteuning Economic Board Utrecht

4.3.2

Ondersteuning Stichting Utrechts Science Park

4.4

Stimuleren internationaal vestigingsklimaat

4.4.1

Aantrekken buitenlandse investeringen

4.4.2

Versterken internationaal vestigingsklimaat

4.5

Versnellen energietransitie

4.5.1

Energie besparen in gebouwde omgeving

4.5.2

Toepassen van windenergie

4.5.3

Ontwikkelruimte voor geothermie en zonnevelden

4.5.4

Financieren van energieproject

4.6

Stimuleren gebruik recreatieve voorzieningen en routes

4.6.1

Versterken recreatief hoofdnetwerk met routebureau, routes en TOP's

4.6.2

Accommoderen recreatiedruk om de steden

4.6.3

Transitie recreatieschappen

4.7

Stimuleren internationaal toerisme

4.7.1

Merkversterking en groei bezoekers

4.7.2

Verhogen innovatief ondernemerschap

Indicatoren

Indicatoren

Indicatoren

Omschrijving

Streef-
waarde

2017
realisatie

2018
begroot

2018
realisatie

Innovatie

Energiebesparing per jaar

3

3

3

circa 1,5%

Internationale acquisitie

Toename ten opzichte van
vorig jaar

10

10

15

20

Accommoderen en recreatiedruk om de stad

Aangelegd recreatieterrein
rond Utrecht (RodS) in ha

170

106

106

NB

Energieneutraliteit Nr. 3 Basisset BBV

Totaal vermogen op grond-
gebied provincie

4,4

2,9

3,2

NB

Bruto Regionaal Product Nr. 7 Basisset BBV

Aantal gerealiseerde
projecten

1,80%

-

1,80%

NB

Werkgelegenheid Nr. 8 Basisset BBV

Multiplier op innovatieprojecten
(EBU)

73%

-

73%

NB

Energiebesparing

Aantal gerealiseerde
investeringsprojecten

5%

5%

5%

NB

Aandeel duurzame energie

Aandeel ten opzichte van
energieverbruik

5% in 2020 100% in 2040

3,90%

3,90%

4%

Opgestelde vermogen windmolens

65,5 MWe in 2020

34

34

31

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 15.586
Gerealiseerd € 13.645
Afwijking € 1.941
ga terug